問題已解決
老師,麻煩看下這個報表,注銷可以嗎?之前去稅務局辦理注銷,工作人員說負債不能有數(shù),必須要為0,我給調了下,您看這樣可以辦理注銷了嗎
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速問速答您好,期末所有者權益怎么比期初負債多了啊,這個不要轉實收資本,放在未分配利潤里
2023 06/01 17:17
84785025
2023 06/01 17:28
老師,您看下是這樣嗎
廖君老師
2023 06/01 17:35
親愛的您好,這個表拿去稅務局不行的,資產(chǎn)負債表不平啊,資產(chǎn)那里是0,這個表是根據(jù)什么資料做的啊
84785025
2023 06/01 17:39
這個公司一直沒有資產(chǎn),就是每個月給法人上社保,法人的工資原來掛的是其他應收款-法人-***,您看像這種情況怎么注銷呢。記賬憑證我給您發(fā)下,您看下。
84785025
2023 06/01 17:41
說錯了,不是其他應收款,是其他應付款,但是其他應付屬于負債,稅務局又不允許負債有數(shù),所以實在不知道怎么調了
84785025
2023 06/01 17:44
下面這張是上次給稅務局提供的,說負債有數(shù),不行
廖君老師
2023 06/01 17:46
您好,發(fā)工資和社保得有錢啊,銀行賬上還有錢吧,這個就是資產(chǎn)了,您把科目余額表截圖下看看
84785025
2023 06/01 17:52
他工資全是計入其他應付款,也就是說公司長期沒有收入,法人的工資一直掛在其他應付款那里沒有付
廖君老師
2023 06/01 17:57
您好啊,明白了,那這個負債表您整理得挺好的,可以交稅務局了
84785025
2023 06/01 18:01
老師,這樣填是嗎?您看下是按表里這樣提交稅務局就沒問題了吧?
廖君老師
2023 06/01 18:02
您好,下面這個沒有負債了,沒問題了
84785025
2023 06/01 18:02
發(fā)不過去圖片,也就是未分配利潤-89890.4
84785025
2023 06/01 18:04
然后,資產(chǎn)合計、負債合計、負債和所有者權益(或股東權益)總計這里都不填,是吧
廖君老師
2023 06/01 18:05
您好,不好意思,咱這個73035.95要轉為收入進利潤表其實要交增值稅的,直接到期末未分配利潤變?yōu)?,要注銷了稅務只要看到?jīng)]有負債就可以73035.95的負債轉到未分配利潤正,和期初負73035.95相加為0
84785025
2023 06/01 18:10
老師,什么意思?我沒有明白呢。那這個表我還需要怎么改,才能順利注銷呢。沒明白73035.95這里應該怎么操作,這一步?jīng)]有懂。
廖君老師
2023 06/01 18:16
您好,本來所有者權益-73035.95,現(xiàn)在負債轉為未分配利潤73035.95,所以期末本來所有者權益-730353.95+730353.95=0
84785025
2023 06/01 18:29
老師,您看是這樣嗎
廖君老師
2023 06/01 18:35
您好,那這個表不平了,資產(chǎn)0=負債0+所有者權益-16854.45,不相等了
84785025
2023 06/01 18:57
老師,您看下對嗎?未分配利潤原是-16854.45,我給做成0了,這樣不就平了么。您看這樣對嗎?能辦理注銷了嗎
廖君老師
2023 06/01 18:58
您好,這個才是平的,可以給稅務局了
84785025
2023 06/01 18:59
好的,謝謝老師
廖君老師
2023 06/01 18:59
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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