問題已解決
當(dāng)我,當(dāng)期只有銷項稅額,因為還有留抵稅額,所以當(dāng)月未再去勾選進項。那么我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎?只結(jié)轉(zhuǎn)銷項,進項不用再管了嗎?留抵的個數(shù)也不用管了嗎
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速問速答你好!你的留抵金額是在未交增值稅的借方余額嗎?是的話可以
2023 05/29 15:04
84784987
2023 05/29 15:07
結(jié)轉(zhuǎn)后,沒有轉(zhuǎn)到未交增值稅
耿老師
2023 05/29 15:46
你好!留抵的稅金在哪個科目下?
84784987
2023 05/29 16:56
現(xiàn)在是在,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方負數(shù),表示留抵
84784987
2023 05/29 16:59
那么,每期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,我應(yīng)該把轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)到,未交增值稅那里么?
耿老師
2023 05/29 17:15
你好!一般是都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅 這個二級科目下核算,在借方就可以
84784987
2023 05/29 17:24
請問我每次結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅,都要做一筆(如果進項大于銷項)借:應(yīng)交稅費-未交增值稅/貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。嗎
耿老師
2023 05/29 17:26
你好!不管大于還是小于都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅科目下,借方余額是留底貸方余額是需要繳納的增值稅
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