問(wèn)題已解決
在2023年3月的時(shí)候用了以前年度損益的科目,那么,在做2022年所得稅匯算的時(shí)候要怎么調(diào)賬?以及因?yàn)樘魬?zhàn)涉及到了收入的調(diào)整,那么之前申報(bào)的增值稅應(yīng)該怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,你調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的,這個(gè)有發(fā)票嗎?
2023 05/25 17:13
84784977
2023 05/25 17:17
是門(mén)店剛開(kāi)業(yè)的時(shí)候,管理混亂,造成了收入在充值卡這塊數(shù)據(jù)有誤,都有底單小票可查,以及庫(kù)存管理造成的問(wèn)題,也有票據(jù)
郭老師
2023 05/25 17:20
現(xiàn)在是增加了收入,只有增加收入,其他的沒(méi)有動(dòng)嗎?
84784977
2023 05/25 17:27
收入有增減,然后成本也有增加
郭老師
2023 05/25 17:32
收入的,不管有沒(méi)有發(fā)票,納稅調(diào)整明細(xì)表,收入類(lèi)里面填寫(xiě)稅收金額就可以的。
郭老師
2023 05/25 17:32
成本需要有發(fā)票才可以在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫(xiě)稅收金額。
84784977
2023 05/25 17:36
那增值稅那塊要怎么處理呢。
84784977
2023 05/25 17:37
以及,在2022年的時(shí)候有收到針對(duì)2021年所得稅匯算的退稅。計(jì)入了以前年度損益,是在做完2021年所得稅匯算清繳后收到的。這筆要在財(cái)務(wù)報(bào)表以及2022年所得稅匯算的時(shí)候怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 05/25 17:40
增值稅需要去修改之前的申報(bào)表。
郭老師
2023 05/25 17:40
不需要填寫(xiě)的退回來(lái)的企業(yè)所得稅,這個(gè)不影響你匯算清繳。
84784977
2023 05/25 17:41
那2022年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就有一個(gè)這個(gè)退稅的差額。這樣可以用于申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表么
郭老師
2023 05/25 17:43
可以的,可以忽略的。
84784977
2023 05/25 17:48
收入的部分,因?yàn)闆](méi)有把客戶欠款的部分計(jì)入到收入中,之前都用的收付實(shí)現(xiàn)制,現(xiàn)在是在收入的納稅調(diào)整明細(xì)表—其他那填寫(xiě)稅金金額為-10萬(wàn)么
郭老師
2023 05/25 17:52
稅收金額填寫(xiě)10萬(wàn)。收入類(lèi)的其他里面稅收金額填寫(xiě)10萬(wàn)就可以。
84784977
2023 05/25 18:59
老師,我剛才的表述有點(diǎn)問(wèn)題。是收入現(xiàn)在多計(jì)了10萬(wàn),這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表-未按權(quán)責(zé)發(fā)生制明細(xì)表里填么,合同金額、帳載、稅收要怎么填呢
郭老師
2023 05/25 19:04
你好,填寫(xiě)稅收金額10萬(wàn)。其他的不填寫(xiě)。
84784977
2023 05/25 19:39
那這樣不是調(diào)增了10萬(wàn)?我多計(jì)了收入不是應(yīng)該調(diào)減么?
郭老師
2023 05/25 19:46
你好,你之前所做的收入應(yīng)該增加收入增加利潤(rùn)
增加利潤(rùn)調(diào)增
84784977
2023 05/25 19:48
我應(yīng)該是多計(jì)了收入,那么現(xiàn)在應(yīng)該是利潤(rùn)調(diào)減啊
郭老師
2023 05/25 20:09
納稅調(diào)整明細(xì)表收入類(lèi),其他填寫(xiě)賬單金額
84784977
2023 05/25 21:33
稅收和合同金額那要填不
郭老師
2023 05/25 21:37
不填寫(xiě)
其他的不填寫(xiě)
閱讀 303