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2022年多計了營業(yè)外收入2000,2023年賬上已通過以前年度損益調整,增加了2000利潤,那我應該在2023年做2022年度的企業(yè)所得稅申報時,應該填2000,還是0?或者是應該在哪里作出調整?
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速問速答納稅調整項目明細表(A105000)
這張表的第26行,跨期扣除項目這里調整。
2023 05/23 16:35
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2022年多計了營業(yè)外收入2000,2023年賬上已通過以前年度損益調整,增加了2000利潤,那我應該在2023年做2022年度的企業(yè)所得稅申報時,應該填2000,還是0?或者是應該在哪里作出調整?
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