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2021年掛賬應(yīng)收賬款2000元,2022年收到2000元誤做營業(yè)外收入,現(xiàn)在2023年以前年度損益調(diào)整應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄。

84784978| 提問時(shí)間:2023 04/23 17:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:利潤分配-未分配利潤2000 貸:應(yīng)收賬款2000
2023 04/23 17:44
84784978
2023 04/23 17:45
不需要從以前年度損益調(diào)整科目過一下嗎
家權(quán)老師
2023 04/23 17:51
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要的哈
84784978
2023 04/23 17:53
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該怎么做呢
84784978
2023 04/23 17:54
借:以前年度損益調(diào)整2000貸:營業(yè)外收入2000 借營業(yè)外收入2000貸應(yīng)收賬款2000嗎
84784978
2023 04/23 17:54
然后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84784978
2023 04/23 17:54
這樣做可以嗎
家權(quán)老師
2023 04/23 17:58
借:以前年度損益調(diào)整2000貸:貸應(yīng)收賬款2000 借利潤分配-未分配利潤2000貸以前年度損益調(diào)整2000
84784978
2023 04/23 17:58
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 04/23 17:59
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