問題已解決
老師,你好,我想咨詢下:我上個月4月份紅沖了一張發(fā)票的金額比正數(shù)的發(fā)票的金額要大很多,然后稅額相沖‘4月份申報增值稅的時候、不需要繳納增值稅,我想問,還有紅沖剩下的銷項稅額,能留到6月份申報5月增值稅的時候抵嗎?’
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
這個可以的
2023 05/19 11:54
84784971
2023 05/19 11:58
好的,謝謝。
樸老師
2023 05/19 12:13
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
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