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一般納稅人下個月紅沖上個月的發(fā)票,申報下個月增值稅的時候可以直接抵減紅沖的稅額的金額申報嗎,還是紅沖部分只能另外申報退稅,不能直接抵減
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速問速答你好,可以按正數(shù)減去負數(shù)之后的金額申報的
2017 11/06 15:41
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一般納稅人下個月紅沖上個月的發(fā)票,申報下個月增值稅的時候可以直接抵減紅沖的稅額的金額申報嗎,還是紅沖部分只能另外申報退稅,不能直接抵減
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