問題已解決
老師,我2月份支付了一筆物業(yè)費(fèi)3000元,當(dāng)月沒開票給我,當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候做成了借:管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi),貸:銀行存款。 3月時(shí)候收到了這筆發(fā)票,3月份已經(jīng)申報(bào)完成季度稅款,4月份現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢
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速問速答你好; 你直接把發(fā)票附在2月憑證后面及;實(shí)際本身就是2月的費(fèi)用嘛
2023 05/19 09:48
84785046
2023 05/19 09:59
他是2月費(fèi)用,3月收到的發(fā)票
meizi老師
2023 05/19 10:04
你好;? 那就是收到發(fā)票 直接附在2月憑證后面去; 不單獨(dú)做科目了??
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