問題已解決
老師,我想請問一下,我們公司是一般納稅人,由于上個月的發(fā)票沒有及時到位,導致我們的稅額是4306.81,這個月把發(fā)票已經(jīng)補齊了,進項票抵扣增值稅,但是附加稅那部分我們要交稅,請問一下,我們抵扣的那部分增值稅不用交稅了,這個分錄是不是 上個月計提,借應交稅費-應交增值稅_轉出未交增值稅,貸應交稅費_未交增值稅,這個月已經(jīng)抵扣了增值稅,可不可以做一筆同樣的分錄,分錄為負數(shù)分錄
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速問速答你好,是的呢。抵扣的那部分增值稅不用交稅了
2023 05/13 15:33
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