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你好老師,我司去年享受增值稅緩交政策,去年6月份的緩交的稅款,在這個月18號要交,我申報4月份報表時,感覺數(shù)不太對,34欄是我司4月份應交的稅,33欄是否應該要顯示2022年6月份緩交欠交的稅20000元呢

84784965| 提問時間:2023 05/12 10:31
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
第33欄“其中:欠繳稅額(≥0)”:反映納稅人按照稅法規(guī)定已形成欠稅的增值稅額。按表中所列公式計算填寫。
2023 05/12 10:42
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