問題已解決

老師好,由于緩交政策,我增值稅主表第32欄“期末未交稅額”數(shù) 和實(shí)際因緩交沒交的對(duì)不上,這個(gè)有問題嗎?這個(gè)需要改正嗎? 申報(bào)表上“期末未交稅額”是累計(jì)2個(gè)月的,而實(shí)際緩交的是累計(jì)3個(gè)月的數(shù),

84784997| 提問時(shí)間:2022 01/05 10:11
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好? ?不需要更正的 下個(gè)月的申報(bào)表就一致了
2022 01/05 10:17
84784997
2022 01/05 10:25
老師, 我所屬期10月 增值稅是6025.83 11月 是5969.64 本月12月 是7910.27 第32欄“期末未交稅額”不應(yīng)該是體現(xiàn)這三個(gè)數(shù)之和嗎? 但是我32欄 只有11月+12月的,少了10月所屬期的~
84784997
2022 01/05 10:29
老師,是不是我申報(bào)11月時(shí)候,系統(tǒng)自帶的第27欄和30欄數(shù)據(jù)6025.83,但是因?yàn)榫徑徽?,?shí)際還沒交,30欄這里6025.83是不是需要手動(dòng)改成0?。?是這個(gè)原因嗎? 這個(gè)需要改嗎?
朱立老師
2022 01/05 10:33
確定是10月份是不是 已經(jīng)繳納了 或者30行有填寫數(shù)據(jù)么(11月份報(bào)表)
84784997
2022 01/05 10:37
10月的報(bào)表,申報(bào)后,系統(tǒng)也扣款了,但是因?yàn)榫徑徽?,過幾天款又自動(dòng)退回來了。 但是報(bào)11月報(bào)表時(shí),30行自動(dòng)出來的6025.83,我也沒改, 老師是這個(gè)原因嗎?
朱立老師
2022 01/05 10:38
是的? ?就是這個(gè)原因? ? ? 不影響申報(bào)? 可以修改 也可以不改? 等一塊繳納的時(shí)候 30行填2個(gè)月的合計(jì)
84784997
2022 01/05 10:47
老師那我不修改11月報(bào)表沒關(guān)系是嗎? 等一起繳納時(shí),30行填2個(gè)月合計(jì)。 老師,一起繳納時(shí),扣稅款 依據(jù)的是我每月申報(bào)的本期應(yīng)納稅額數(shù),而不是32欄的“期末未交稅額”吧? 因?yàn)槲疫@欄少一個(gè)月, 不會(huì)導(dǎo)致少交了吧?
朱立老師
2022 01/05 10:52
可以不修改的 不會(huì)導(dǎo)致少交的
84784997
2022 01/05 10:53
好的,謝謝老師
朱立老師
2022 01/05 10:54
不客氣的 工作愉快
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