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實(shí)務(wù)
問題已解決
已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,買庫存的,在又紅沖了,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做分錄,
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速問速答你好,收到負(fù)數(shù)發(fā)票做原來一樣的分錄金額負(fù)數(shù),然后增值稅表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023 05/11 09:30
84785027
2023 05/11 09:30
跨年了呢?
玲老師
2023 05/11 09:35
你好,換年的也是一樣的數(shù)。
玲老師
2023 05/11 09:35
跨年的賬務(wù)處理也是一樣的。
84785027
2023 05/11 09:37
如果不是庫存商品,是辦公費(fèi),需要通過以前年度損益調(diào)整嗎
玲老師
2023 05/11 09:39
你好,不需要的直接記在當(dāng)年就可以了。
玲老師
2023 05/11 09:39
因?yàn)槭钱?dāng)年收到的附屬發(fā)票,所以直接做在當(dāng)年。
84785027
2023 05/11 09:39
我們是購買方
玲老師
2023 05/11 09:46
購買方收到紅字發(fā)票就是上面的處理做原來一樣的分錄金額,負(fù)數(shù)表二,填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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