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老師 請問 每月末是不是要將進項稅額和銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn):1.如果是銷項多了就記入應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)同時做:借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅,2.如果是本月進項多,銷項少,意味多交了,則做:借,應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),同時做:應交增值稅-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是這樣的嗎?
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速問速答同學你好
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 05/10 16:25
84785036
2023 05/10 16:41
老師 為什么沒有轉(zhuǎn)出多交呢
樸老師
2023 05/10 16:48
同學你好
你們有多交的嗎
84785036
2023 05/10 16:56
意思是每月末除了多交的,不管是銷項和進項都轉(zhuǎn)入到
應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目嗎?
樸老師
2023 05/10 17:00
對 的
是這樣做的哦
84785036
2023 05/10 17:10
那為啥月末不將進項和銷項直接轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅科目呢?
樸老師
2023 05/10 17:13
轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785036
2023 05/10 17:19
為什么要通過應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目呢?反正不論進項稅額銷項最終要計入 應交稅費-未交增值稅,不是就少一步也沒區(qū)別
樸老師
2023 05/10 17:26
同學你好
這個就是guiding
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