問題已解決
老師,月底結轉增值稅的時候可以做成:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-未交增值稅嗎?忘了寫轉出未交增值稅科目了
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你好!操作可以,但是本身不用這樣做
2019 07/25 14:36
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84785012 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 07/25 14:38
老師,什么意思呢
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/25 14:40
你好!我是說你可以這樣做分錄,但是正確的分錄不是這樣做的。
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2019 07/25 14:51
老師,那我該怎么做呢,上月已經封賬了
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/25 14:53
你好!做是沒問題的了。你這個月繳納就好了
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