问题已解决

老師你好,我報增值稅的時候附表二需要抵扣的稅額只填本期抵扣的發(fā)票張數(shù),金額,稅額,對吧?上期留底的稅額不是應(yīng)該在附表二第20欄次自動顯示出來么?可是系統(tǒng)沒有帶出來,我申報的時候老是顯示票表對比不通過,怎么解決呢?

84785002| 提问时间:2023 05/10 15:57
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好1;? ? 是的; 你報什么進(jìn)項稅抵扣 ?? ?
2023 05/10 15:58
84785002
2023 05/10 15:58
增值稅進(jìn)項稅額抵扣呀
meizi老師
2023 05/10 16:01
你好;? ?那就正常 寫即可; 都是認(rèn)證后自動取數(shù)據(jù)的 ; 2.? ? ? ?是的;自動出來 留抵部分會自動抵減的;? ?; 你系統(tǒng)沒有對比出來 ; 有提示沒有? ?
84785002
2023 05/10 16:02
沒有提示
meizi老師
2023 05/10 16:05
你好; 沒有提示的話; 不對哦;? 申報表報不了 都有風(fēng)險提示的;??
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