問題已解決

老師,以前年度小規(guī)模增值稅銷項(xiàng)稅免稅部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入金額錯誤,多轉(zhuǎn)了,如何調(diào)整 錯誤的憑證借:應(yīng)交稅金2830.30貸營業(yè)外收入2830.30 正確的應(yīng)該是記280.30 可以直接調(diào)今年的營業(yè)外收入嘛,還是說必須通過以前年度損益調(diào)整

84785032| 提問時間:2023 05/08 14:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬,可以直接做今年的營業(yè)外收。
2023 05/08 14:17
84785032
2023 05/08 14:22
那我利潤表中營業(yè)外收入不夠沖減為負(fù)數(shù)了,我在申報(bào)會計(jì)報(bào)表的時候?yàn)樨?fù)數(shù)申報(bào)不了,我可以把負(fù)數(shù)調(diào)整到營業(yè)外支出里面申報(bào)不
郭老師
2023 05/08 14:24
可以 可以這么做的。
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