當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,以前年度小規(guī)模增值稅銷項(xiàng)稅免稅部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入金額錯(cuò)誤,多轉(zhuǎn)了,如何調(diào)整 錯(cuò)誤的憑證借:應(yīng)交稅金2830.30貸營(yíng)業(yè)外收入2830.30 正確的應(yīng)該是記280.30 可以直接調(diào)今年的營(yíng)業(yè)外收入嘛,還是說(shuō)必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,可以直接做今年的營(yíng)業(yè)外收。
2023 05/08 14:17
84785032
2023 05/08 14:22
那我利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外收入不夠沖減為負(fù)數(shù)了,我在申報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表的時(shí)候?yàn)樨?fù)數(shù)申報(bào)不了,我可以把負(fù)數(shù)調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出里面申報(bào)不
郭老師
2023 05/08 14:24
可以
可以這么做的。
閱讀 109