問題已解決
以前年度小規(guī)模增值稅銷項稅免稅部分轉入營業(yè)外收入金額錯誤,多轉了,如何調整 錯誤的憑證借:應交稅金2830.30貸營業(yè)外收入2830.30 正確的應該是記280.30
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借:應交稅金 -2550
貸:利潤分配-未分配利潤 2830.3-280.3=2550
2023 04/04 15:24
84784953
2023 04/04 16:11
所得稅年度申報里面需要做調整嘛?
bamboo老師
2023 04/04 16:12
所得稅年度申報里面需要做調整? ?金額不大
也可以直接調整本期的
借:應交稅金 -2550
貸:營業(yè)外收入 -2550
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