問(wèn)題已解決

某企業(yè)2019年取得產(chǎn)品銷售收入5000萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入10萬(wàn)元,國(guó)債利息收入12萬(wàn)元,當(dāng)年各項(xiàng)支出共計(jì)4300萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出30萬(wàn)元,環(huán)保部門罰款支出5萬(wàn)元,其他均符合稅法規(guī)定。 計(jì)算該企業(yè)本年應(yīng)納企業(yè)所得稅。 要求逐步寫出計(jì)算過(guò)程,并加以必要的說(shuō)明。

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/02 15:34
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),國(guó)債利息收入免稅
2023 05/02 15:34
小默老師
2023 05/02 15:36
業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出扣除限額等于5000?0.5%=25和30?60%=18的較小著,因此扣除限額18
小默老師
2023 05/02 15:36
環(huán)保部門罰款支出5萬(wàn)元不可以扣除
小默老師
2023 05/02 15:37
該企業(yè)本年應(yīng)納企業(yè)所得稅=(5000+10-4300+30-18+5)?25%
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