問題已解決

您好,我在3月做完匯算清繳是虧損的,4月報(bào)第一季度所得稅時(shí)已經(jīng)彌補(bǔ)虧損,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)預(yù)提費(fèi)用沒調(diào)增,如果現(xiàn)在改匯算清繳,可以在第二季度交所得稅嗎,還是怎么解決呢

84785016| 提問時(shí)間:2023 04/25 09:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
匯算清繳時(shí)沒有調(diào)整是嗎?那你可以更正匯算清繳申報(bào)。
2023 04/25 09:09
玲老師
2023 04/25 09:09
改完匯算清繳的申報(bào)要補(bǔ)交稅款,就把稅款直接交上就行了。
84785016
2023 04/25 09:39
22年匯算清繳負(fù)13萬,在第一季度已經(jīng)都彌補(bǔ)了,現(xiàn)在要調(diào)增3萬6,現(xiàn)在更正申報(bào)了會讓繳稅?而不是變成負(fù)10萬了?
玲老師
2023 04/25 09:51
你好 是的是這樣的呢? 13-3.6?
84785016
2023 04/25 10:08
是哪樣的呀,是讓繳稅還是變成負(fù)10萬了呀
玲老師
2023 04/25 10:22
。應(yīng)納稅所得額還是負(fù)數(shù),不用交稅。只是在原來的復(fù)數(shù)基礎(chǔ)上變少了。
84785016
2023 04/25 11:59
但是今年一季度我把負(fù)13萬都彌補(bǔ)虧損了,都抵了第一季度應(yīng)納稅所得額了
84785016
2023 04/25 12:00
回答問題能結(jié)合下前后的問題嗎
玲老師
2023 04/25 12:06
您這種情況可以做更正申報(bào)的,先聯(lián)系稅務(wù)局,然后做更正申報(bào)處理就行。
玲老師
2023 04/25 12:07
因?yàn)槟銋R算清繳那個(gè)填寫錯誤了,所以需要更正申報(bào)。
玲老師
2023 04/25 12:07
然后應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)還是不用交稅款?
84785016
2023 04/25 12:07
第一季度抵完虧損后還需要交稅的
玲老師
2023 04/25 12:12
你好,先去更正匯算清繳的年報(bào)。然后第一季度。還是可以彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)虧損后再按實(shí)際情況交稅就行了。
玲老師
2023 04/25 12:13
也就是說,你彌補(bǔ)虧損的時(shí)候,會比以前交稅會多一些。
84785016
2023 04/25 17:26
更正完匯算清繳,再更正第一季度所得稅,然后補(bǔ)繳稅金?
玲老師
2023 04/25 17:34
好,是的,您這個(gè)流程說的正確。
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