問題已解決

老師好!我沖銷前期暫估的時候,沖銷以后要不要把這個發(fā)票再做一個會計分錄,我把前期暫估的憑證原樣負數(shù)沖了,感覺好像不對

84784970| 提問時間:2023 04/23 14:46
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023 04/23 14:47
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