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老師匯算清繳后需繳納400元所得稅,3月補提了一筆去年的企業(yè)所得稅,借以前年度調整損益300,貸應交稅費一所得稅300,去年已計提了一筆分錄借所得稅100.貸:應交稅費一所得100,結轉的分錄是3月份做還是4月份??支付的分錄就下月做,借:應交稅費一企業(yè)所得稅400,貸:銀行存款

84785003| 提問時間:2023 04/19 20:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據你的描述,結轉?以前年度調整損益? 到? 利潤分配—未分配利潤? 的 分錄是在 3月份做
2023 04/19 20:10
84785003
2023 04/19 20:16
現(xiàn)在做合并報表發(fā)現(xiàn)有300元的差額,才想起來補提了一筆調整去年所得的分錄,本以為到4月份做結轉的分錄
鄒老師
2023 04/19 20:17
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785003
2023 04/19 20:21
沒,就是說3月還需做一筆借:利潤分配一未分配利潤300貨:以前年度損益300
鄒老師
2023 04/19 20:21
你好,是的,是這樣的
84785003
2023 04/19 20:22
4月份只需做一筆付款的分錄就行對嗎,借應交稅費一所得稅400,銀行存款
鄒老師
2023 04/19 20:22
你好,是的,是這樣的
84785003
2023 04/19 23:14
做完我的資產負債表跟利潤表的勾稽關系差額就是以前年度調整的300,是要手動調整22年報表嗎,還是直接調整23年期初數(shù)
鄒老師
2023 04/20 07:57
你好,發(fā)生了??以前年度調整損益 的情況下,報表關系符合這個就可以的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整
84785003
2023 04/20 08:01
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 04/20 11:26
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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