問題已解決
老師,上個月我們公司開了紅字增值稅發(fā)票,廠家又給我們開了負數(shù)發(fā)票,這種情況該如何報稅,這個月必須用了這張負數(shù)發(fā)票么?
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速問速答您好,是的,這個進項稅要轉(zhuǎn)出,必須申報了
2023 04/15 09:25
84785044
2023 04/15 09:28
當月開的負數(shù)發(fā)票必須當月用是吧
84785044
2023 04/15 09:29
廠家給我們開的這張負數(shù)發(fā)票我們能從增值稅發(fā)票綜合平臺上查到么?
廖君老師
2023 04/15 09:32
您好,能查到的,您試一下
84785044
2023 04/15 09:36
增值稅該怎么申報
廖君老師
2023 04/15 09:42
您好,附列資料(二) 20行進項轉(zhuǎn)出填
84785044
2023 04/15 10:00
這個該如果做憑證
廖君老師
2023 04/15 10:04
您好,
借:原材料(紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
應(yīng)交稅費-- .應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
84785044
2023 04/15 10:08
開的負數(shù)發(fā)票服務(wù)名稱是銷售折讓,不是充的貨品,這樣怎么做憑證
廖君老師
2023 04/15 10:10
您好,單獨銷售折讓開不出來么,發(fā)票上沒有一條商品信息么,折現(xiàn)也是以前的原材料價格低了,也是這個分錄 了
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