问题已解决
我們這個月有留抵稅,計提增值稅分錄怎么做呢?



期末結(jié)轉(zhuǎn),這樣結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2023 04/14 10:42

84785045 

2023 04/14 10:42
具體的分錄,全部的,寫的詳細一點

玲老師 

2023 04/14 10:46
?你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅?
