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以前有留抵退稅,計(jì)提增值稅的分錄怎么做

84784987| 提问时间:2023 09/27 12:29
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 就按照當(dāng)期銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)提
2023 09/27 12:30
84784987
2023 09/27 13:32
分錄怎么寫
東老師
2023 09/27 13:33
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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