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老師你好,企業(yè)去年第四季度有利潤沒有計提企業(yè)所得稅,實際第四季度所得稅費用是大幾千元,年末預(yù)交了一千多元,現(xiàn)在該怎么處理,我想反結(jié)帳回去計提企業(yè)所得稅可以嗎

84785039| 提問時間:2023 04/10 18:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,可以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時候,補計提所得稅?
2023 04/10 18:24
84785039
2023 04/10 18:26
那補計提是按實際費用大幾千元計提還是按預(yù)交的一千多元計提所得稅費用呢
鄒老師
2023 04/10 18:27
你好,實際第四季度所得稅費用是大幾千元,年末預(yù)交了一千多元 二者為什么有差異呢?
84785039
2023 04/10 18:34
老師,企業(yè)所得稅費用是在申報繳納完再進行計提賬務(wù)處理嗎
鄒老師
2023 04/10 18:34
你好,是根據(jù)季度利潤情況計提,而不是等到申報繳納完才進行計提的?
84785039
2023 04/10 18:40
學(xué)堂上課我記得老師講過可以少預(yù)交的,不然怕匯算清繳時退稅比較麻煩
84785039
2023 04/10 18:41
到現(xiàn)在實際操作上我也不知道該怎么辦了
鄒老師
2023 04/10 18:42
你好,需要根據(jù)季度利潤,據(jù)實預(yù)繳所得稅才是的 而不是隨意少預(yù)交稅款啊?
84785039
2023 04/10 18:49
那老師我現(xiàn)在回去計提去年第四季度的所得稅費用怎么做賬呢,年末已經(jīng)預(yù)交了一千多元
鄒老師
2023 04/10 18:50
你好,現(xiàn)在計提去年第四季度的所得稅費用 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
84785039
2023 04/10 18:52
所得稅費用是大幾千,預(yù)交了一千多,這個要怎么計提
84785039
2023 04/10 18:53
還沒申報匯算清繳呢
鄒老師
2023 04/10 18:54
你好,現(xiàn)在計提去年第四季度的所得稅費用 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
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