問題已解決
老師 你好,國家原3%的稅率 減免 1%,我也開了1%,但是 增值稅報表 第20行 本期免稅額 自動出來 還是 3%的金額 ,但是 利潤表 營業(yè)外收入 行里 填的是 1%的金額 。這個是 對的嗎還是 錯
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速問速答您好,您的附表減免里是否填寫了數(shù)據(jù)
2023 04/09 11:16
84784957
2023 04/09 11:17
沒有 附表里 什么也沒填
小林老師
2023 04/09 11:18
您好,那您需要填寫附表才可以
84784957
2023 04/09 11:28
老師 1% 的金額 138.37 ,但是 增稅的金額是 415.12 ,這個表 哪里填
小林老師
2023 04/09 11:32
您好,您的收入開普通發(fā)票還是專用發(fā)票,金額多少
84784957
2023 04/09 11:36
普通發(fā)票 13837.27 138.37
小林老師
2023 04/09 11:38
您好,那您免稅項目寫上述金額,這樣就免稅了
84784957
2023 04/09 12:00
普通發(fā)票 銷售額是13837.27 稅額 138.37 總金額 13975.64 ,增值稅報表里自動出現(xiàn)的 稅額是415.12 .這個報表 那個行 填 那個數(shù)字
小林老師
2023 04/09 12:02
您好,免稅性質(zhì)需要選擇對應(yīng)的編碼
84784957
2023 04/09 12:07
不明白 老師的意思
小林老師
2023 04/09 12:15
您好,就是免稅項目需要補充對應(yīng)編碼
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