問(wèn)題已解決

老師,我們是小規(guī)模納稅人,去年申報(bào)的不開(kāi)票收入,有政策免征增值稅,把增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,今年又開(kāi)了專票,這個(gè)怎么處理呢?謝謝

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/08 17:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 需要做去年無(wú)票收入的紅沖,然后按開(kāi)具發(fā)票做收入申報(bào)?
2023 04/08 17:14
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