問(wèn)題已解決

你好,老師公賬戶轉(zhuǎn)到法定代表人的賬戶卡里,然后發(fā)放的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄,是不是先借其他應(yīng)收款掛法人,貸銀行存款,然后借管理費(fèi)用工資,貸其他應(yīng)付款。

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/08 16:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
是的,就是那樣做的哈
2023 04/08 16:34
84785015
2023 04/08 17:25
其他應(yīng)收款不記,可以借其他貨幣資金,掛法人,貸銀行存款可以嗎?付款的時(shí)候就其他貨幣資金
家權(quán)老師
2023 04/08 17:26
不可以的,按你原來(lái)的做法就行
84785015
2023 04/08 17:39
本來(lái)這個(gè)備注的是取現(xiàn)金,我應(yīng)該記庫(kù)存現(xiàn)金,但是轉(zhuǎn)賬的是卡里,所以我直接想掛法人名義。其他貨幣資金方式,不行?
家權(quán)老師
2023 04/08 17:41
本身就是法人的卡,怎么是其他貨幣資金?
84785015
2023 04/08 18:23
那掛其他應(yīng)付和其他應(yīng)收的,同一個(gè)人不同項(xiàng)目的可以互相沖嗎?
84785015
2023 04/08 18:23
我是不是就應(yīng)該只用一個(gè)應(yīng)付或者應(yīng)收???用兩個(gè)有點(diǎn)亂啊
家權(quán)老師
2023 04/08 21:46
就做其他應(yīng)付款科目就是了
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