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老師,提取備用金掛在法人名下,是 借其他應收款 貸:銀行存款, 那么用于發(fā)工資怎么做分錄, 是借:應付職工應收貸:其他應收款 是這樣嗎

84785035| 提問時間:04/09 14:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,是這么做的。
04/09 14:28
84785035
04/09 14:29
好的。謝謝老師
郭老師
04/09 14:30
不用客氣,工作愉快。
84785035
04/09 14:30
如果前面工資是掛在其他應付款,那么現(xiàn)在是不是借其他應付貸其他應收
84785035
04/09 14:30
這樣對沖可以不
郭老師
04/09 14:30
不需要的,發(fā)工資還是充其他應付?
84785035
04/09 14:32
比如是1月份發(fā)工資是做的時候借應付職工應酬貸其他應付,
84785035
04/09 14:33
我備用金都掛法人名下了,那么現(xiàn)需要把前期的其他應付對沖了
84785035
04/09 14:33
怎么做分錄
郭老師
04/09 14:36
貸、其他預付款貸、銀行存款
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