問題已解決
老師,以前有發(fā)票沒收暫估成本20萬,也把這個暫估成本全部結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在發(fā)票來了我把這個暫估20萬重新做了一遍分錄,現(xiàn)在成本就多了這個20萬怎么回事
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速問速答你好,你的分錄怎么做的?
2023 04/08 15:12
84785032
2023 04/08 15:19
暫估時? 借:庫存商品20,貸: 應(yīng)付賬款20 暫估*公司,當時結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本20萬? 貸:庫存商品20?,F(xiàn)在收到票先沖暫估 借庫存商品-20 貸:應(yīng)付賬款-20暫估*公司,再借:庫存商品應(yīng)交稅金 貸應(yīng)付賬款
郭老師
2023 04/08 15:21
還少做了一個借庫存商品,負數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
郭老師
2023 04/08 15:21
有庫存商品是一個正數(shù),不用復(fù)數(shù)
84785032
2023 04/08 15:24
還少做了一個借庫存商品,負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。,,,在哪個環(huán)節(jié)做這個分錄?
郭老師
2023 04/08 15:31
你好,沖暫估的之后做的
84785032
2023 04/08 15:35
哦,對對對,謝謝老師
郭老師
2023 04/08 15:35
不用客氣,工作愉快。
84785032
2023 04/08 15:39
不行,我還是不理解。當時已經(jīng)做了庫存商品減少總有成本增多的分錄
84785032
2023 04/08 15:40
現(xiàn)在這個分錄還是要庫存商品減少總有成本減少
郭老師
2023 04/08 15:47
沖暫估
沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本
按發(fā)票入賬
按發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785032
2023 04/08 16:40
這個老師能寫一個具體的摘要和分錄嗎
郭老師
2023 04/08 16:44
借應(yīng)付賬款暫估
貸庫存商品
借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
借庫存商品貸應(yīng)付賬款或者是銀行
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
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