問題已解決

老師你好,就是去年的賬的申報(bào)銷項(xiàng)稅少申報(bào)了0.3,然后也已經(jīng)繳款了,這個(gè)我要怎么處理?

84784974| 提問時(shí)間:2023 04/07 16:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,四舍五入的差異吧,你放到營業(yè)外收入。
2023 04/07 16:40
84784974
2023 04/07 16:44
老師我不會(huì)寫這個(gè)分錄,可以寫一下嗎,老師還要你幫忙寫一下這個(gè)營業(yè)外支出的分錄一下,謝謝老師了,這樣我拿本子記了下次就可以不要問重復(fù)的問題了
郭老師
2023 04/07 16:51
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營業(yè)外收入 營業(yè)外支出是啥
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