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個體戶,報增值稅,免稅銷售額59588元,本期免稅額是59588×3%=1787.64,我看開票金額59588,合計稅額是1447.64,因為稅點不一樣,好像是優(yōu)惠政策有的是1%,有的是3%,上面顯示稅額是1447.64,需要填寫1447.64嗎?

84784965| 提問時間:2023 04/07 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,全部按照3%的來算就可以的,系統(tǒng)默認(rèn)的就是3%。
2023 04/07 16:32
84784965
2023 04/07 16:34
好的,謝謝郭老師,那我這邊填寫了免稅銷售額53588,還需要填寫應(yīng)收增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
郭老師
2023 04/07 16:35
不用的,你賬上還是按照你賬上的來發(fā)票的。
84784965
2023 04/07 16:35
您看下,欄次1
郭老師
2023 04/07 16:39
對的,是的,是這么做的。
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