問題已解決
老師,22年最后一個季度的,分錄做錯了,現(xiàn)在可以更正嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,可以做更正分錄。
2023 04/06 19:39
84784984
2023 04/06 19:44
要不要繳稅了
84784984
2023 04/06 19:45
開的普票,我做成
借:庫存現(xiàn)金600
貸:其他應(yīng)收款600
84784984
2023 04/06 19:45
應(yīng)該是貸:其他業(yè)務(wù)收入
玲老師
2023 04/06 19:45
需要去看具體情況了,要是影響損益的。需要調(diào)整所得稅。少交稅款就要補(bǔ)交稅款。
84784984
2023 04/06 20:03
那應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),我怎么走平呢
玲老師
2023 04/06 20:07
你好? 這樣更下的?
借 其他應(yīng)收款?,貸以前年度損益 調(diào)整?
借??以前年度損益 調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi),所得稅
借? ?以前年度損益 調(diào)整 貸未分配利潤?
84784984
2023 04/06 20:09
好的,謝謝老師企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)整是吧
玲老師
2023 04/06 20:10
這個正常填寫在收入里交稅行了??
84784984
2023 04/06 20:11
好的,就不需要調(diào)增了,在總收入上加上600
玲老師
2023 04/06 20:13
你好是的是這樣處理的??
84784984
2023 04/07 08:49
老師,去年是免增值稅的,我怎么做
玲老師
2023 04/07 08:51
你好,一樣的。也是把這個收入填寫在收入那個表那一行里。
玲老師
2023 04/07 08:51
他免增值稅,但是沒有免所得稅,所以匯算清繳是正常填寫的。
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