問題已解決
我們是事業(yè)單位學(xué)校,去年財政撥款了課后服務(wù)費,我是這么記賬的。財務(wù)會計:借: 銀行存款 貸:財政撥款收入。預(yù)算會計:借:資金結(jié)存,貸:財政撥款預(yù)算收入,到了2022年底的時候,先結(jié)轉(zhuǎn)到本年收支結(jié)轉(zhuǎn),再結(jié)轉(zhuǎn)到累計結(jié)轉(zhuǎn)科目了。 今年2023年2月份支付了課后服務(wù)費。(也就是去年撥款,今年支付)請問老師,今年支付課后服務(wù)費記賬分錄怎么寫?
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速問速答你好!
麻煩請稍等一下,我看下題
2023 04/06 09:54
何萍香老師
2023 04/06 10:02
財務(wù)會計:
借:業(yè)務(wù)活動費用?
貸:零余額賬戶用款額度?
預(yù)算會計:?
借:事業(yè)支出?
貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度
84784981
2023 04/06 10:12
老師你好,這個撥款的錢,去年年底不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計結(jié)轉(zhuǎn) 里面了嗎?預(yù)算會計借方選事業(yè)支出,還是選財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)呢?
何萍香老師
2023 04/06 10:16
按事業(yè)支出或者行政支出
財務(wù)會計分錄:
借:業(yè)務(wù)活動費用
貸:銀行存款(或財政應(yīng)返還額度)
預(yù)算會計分錄:
借:行政支出(或事業(yè)支出)
貸:資金結(jié)存
何萍香老師
2023 04/06 10:28
謝謝同學(xué)的心意!你們的支持是我們認(rèn)真回答每個問題的最好動力!
再麻煩你動動手指點擊已解決問題給個五星好評!謝謝!祝生活愉快!
84784981
2023 04/06 10:30
老師你看看這兩個哪個對
何萍香老師
2023 04/06 10:36
你好!這個是對的哈!
84784981
2023 04/06 10:40
我還是不太懂,為什么去年撥的款,今年再支付,和去年在支付記賬方法一樣呢?麻煩老師,能幫我解決這個困擾好久的問題嗎?
何萍香老師
2023 04/06 10:46
它這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,已經(jīng)結(jié)賬了,去年的就不影響今年的了!今年還是按支付記賬方法一樣!
84784981
2023 04/06 12:16
去年年底這筆錢轉(zhuǎn)到這里了,今年這個財政撥款是不是不含這筆錢了?
84784981
2023 04/06 12:18
這個是課后服務(wù)預(yù)算項目截圖
何萍香老師
2023 04/06 12:25
是的,你理解的是對的哈,結(jié)轉(zhuǎn)后就到下年的年初里面了
84784981
2023 04/06 12:31
那今年支付的時候,預(yù)算會計借方,財政撥款支出對嗎?
何萍香老師
2023 04/06 12:32
正常.
借:行政支出(或事業(yè)支出)
貸:資金結(jié)存
如果科目是財政撥款支出也可以的
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