問題已解決
老師好!工程企業(yè) 材料款暫估入賬時:借:原材料-暫估貸:應付賬款-暫估 對嗎? 當實際收到材料發(fā)票時,原材料是有明細的哈 這個賬應該怎么處理呢?進項稅需要考慮嗎?謝謝老師
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速問速答同學你好
暫估的時候不用暫估進項稅
2023 03/30 13:56
84784981
2023 03/30 13:57
其他的怎么處理呢
84784981
2023 03/30 14:04
當實際收到材料發(fā)票后 那個原材料咋處理? 因為材料都是有明細的呀 之后入賬時沒有明細
樸老師
2023 03/30 14:11
同學你好
借原材料
貸應付賬款
84784981
2023 03/30 14:13
老師你能連貫地看一下問題嗎?
樸老師
2023 03/30 14:22
同學你好
暫估的時候不用考慮進項稅
只要按照不含稅金額暫估原材料就可以
84784981
2023 03/30 14:28
之后我收到發(fā)票時, 之前暫估的這些分錄怎么沖銷
樸老師
2023 03/30 14:40
同學你好
原分錄負數(shù)紅沖暫估的
然后按照收到的發(fā)票入賬
84784981
2023 03/30 14:41
好的 謝謝老師
樸老師
2023 03/30 14:46
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
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