老師你好,有個(gè)問(wèn)題怎么也不明白,上個(gè)月暫估入賬原材料一筆, 借:原材料-暫估材料 100000, 貸,應(yīng)付賬款-暫估入賬 100000, 這個(gè)月開(kāi)票發(fā)票,沖暫估原材料, 借:原材料-暫估入賬 -100000, 貸,應(yīng)付賬款-暫估入賬 -100000, 借:原材料-暫估入賬 100000 原材料-A材料 50000 應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 19500 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 169500 總感覺(jué)哪里是錯(cuò)的,找不到問(wèn)題,請(qǐng)老師幫忙解決
當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答二級(jí)明細(xì)科目錯(cuò)誤,直接原材料就可以,不用寫(xiě)暫估入庫(kù)
2020 04/23 17:47
蘑菇小姐姐
2020 04/23 17:48
你都沖完了,再拿著發(fā)票重新正常做分錄就可以了。
84785018
2020 04/23 17:49
老師哪個(gè)二級(jí)科目是錯(cuò)的?
蘑菇小姐姐
2020 04/23 21:25
同學(xué),你的暫估入賬都沖減完了,最后一步,為什么又做一個(gè)原材料暫估入賬呢?
蘑菇小姐姐
2020 04/23 21:26
你把暫估入賬沖減完之后,直接做
原材料~A材料
進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)付賬款
就可以了。
閱讀 815
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 去年的分錄是: 借:原材料100000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款100000 工程施工 合同成本-材料費(fèi)100000 貸:原材料100000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100000 貸:工程施工 合同成本-材料費(fèi)100000那今年發(fā)票回來(lái): 借:原材料 -100000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-100000 借:原材料100000 貸:應(yīng)付賬款-某公司100000? 832
- 暫估入賬,需要設(shè)二級(jí)科目如下: 原材料-暫估入庫(kù) 庫(kù)存商品-暫估價(jià) 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款 這樣對(duì)嗎? 3673
- 17年暫估了一批原材料,做了結(jié)轉(zhuǎn),分錄是:暫估入庫(kù):借-原材料-暫估45000 貸-應(yīng)付賬款45000結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37000 貸-原材料-暫估3700018年收到票沖暫估:借-原材料-暫估-45000 貸-應(yīng)付賬款-45000入庫(kù):借-原材料-A23000 借-原材料-B23000 貸-應(yīng)付賬款45000這樣做的話,月末余額A和B材料沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),暫估出現(xiàn)負(fù)數(shù),像這種情況我要怎么調(diào)整呢 858
- 老師好!工程企業(yè) 材料款暫估入賬時(shí):借:原材料-暫估貸:應(yīng)付賬款-暫估 對(duì)嗎? 當(dāng)實(shí)際收到材料發(fā)票時(shí),原材料是有明細(xì)的哈 這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理呢?進(jìn)項(xiàng)稅需要考慮嗎?謝謝老師 340
- 暫估入賬,需要設(shè)二級(jí)、三級(jí)科目如下: 原材料-暫估入庫(kù) 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款--A客戶(hù) 這樣對(duì)嗎? 672
最新回答
查看更多趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專(zhuān)屬推薦內(nèi)容