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應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)+上期留底-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84785005| 提問時間:2023 03/30 13:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的應(yīng)交增值稅=當(dāng)月銷項(xiàng)-當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)-上月留抵-預(yù)交稅款
2023 03/30 13:16
84785005
2023 03/30 13:22
上期留底是哪個數(shù)據(jù)
易 老師
2023 03/30 13:26
同學(xué)您好,一般應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)時就是留底稅額
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