老師,如果我本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅是50,我上月留底10,本月進(jìn)項(xiàng)40;我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅40 因?yàn)樯显掠辛舻祝疑显碌姆咒浭牵?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10 所以我本月實(shí)際是不需要交稅的對(duì)吧? 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)還需要再寫(xiě)一步; 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 嗎?
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答您好,是的,您這種就不用交稅了。你最下面那個(gè)分路可以不用做。
2023 03/30 10:48
84784975
2023 03/30 11:03
那老師,如果我本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅是60,我上月留底10,本月進(jìn)項(xiàng)40;我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)60
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅20
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅40
因?yàn)樯显掠辛舻?,我上月的分錄是?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10
所以我本月實(shí)際只需要交稅10對(duì)吧? 那我下個(gè)月月初交稅時(shí)是不是就是只需要寫(xiě)一個(gè)分錄就可以的。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10
貸:銀行存款10
對(duì)嗎?
宋生老師
2023 03/30 11:06
你好是的。就是這樣子做。
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- 上月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅1000.同時(shí)在結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅1000. 本月,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅2000,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 這樣對(duì)么 251
- 老師 問(wèn)一下 看到老師說(shuō) 先借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))8 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 再借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2 為什么不合起來(lái)啊,借:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))8 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2 不要通過(guò)中間那個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”這是什么原因啊 471
- 商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模納稅人,月底結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅10,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10,然后再,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10, 問(wèn)題1:上面的2個(gè)分錄,對(duì)嗎? 問(wèn)題2:如果對(duì)的話(huà),我想問(wèn)下,可以省掉不用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,直接就 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅10,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,可以嗎 238
- 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 我結(jié)轉(zhuǎn)按照這個(gè)步驟做,怎么余額對(duì)不上 191
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