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老師去年12月份,我們暫估了300萬成本,現(xiàn)在我們回來100萬的發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理該怎么做

84785000| 提問時(shí)間:2023 03/28 11:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候具體是怎么做的?
2023 03/28 11:09
84785000
2023 03/28 11:10
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款
東老師
2023 03/28 11:11
記應(yīng)付賬款200 貸以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84785000
2023 03/28 11:13
那一百萬的票,不做賬務(wù)處理嗎?
東老師
2023 03/28 11:13
100萬的就不需要單獨(dú)處理了。
84785000
2023 03/28 11:17
那后面再回來票呢,
東老師
2023 03/28 11:18
這個(gè)100萬發(fā)票在回來的時(shí)候沖銷暫估在這個(gè)發(fā)票入賬。
84785000
2023 03/28 11:20
我的意思是:我做了200萬的分錄,后期再有發(fā)票回來,我該怎么沖
東老師
2023 03/28 11:21
發(fā)票來了你再入當(dāng)期賬就可以了。
84785000
2023 03/28 11:34
如果又來了50的發(fā)票,借利潤分配-未分配,50,貸應(yīng)付款50
東老師
2023 03/28 11:34
對,沒錯(cuò),就是這么做的。
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