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老師,去年暫估了成本費(fèi)用發(fā)票,然后跨年了現(xiàn)在發(fā)票才回來,怎么做賬務(wù)處理

84785026| 提問時(shí)間:2023 05/09 09:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 發(fā)票金額和暫估的金額一致嗎
2023 05/09 09:20
84785026
2023 05/09 09:27
是一致的
樸老師
2023 05/09 09:43
同學(xué)你好 那就原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后再按照藍(lán)字發(fā)票來做
84785026
2023 05/09 10:42
那前面一月到四月份也要一直暫估嗎
84785026
2023 05/09 10:44
老師,問下補(bǔ)開的發(fā)票是按今年的稅率還是去年免稅的稅率開具呀
樸老師
2023 05/09 10:44
你沒有發(fā)票要入庫肯定要暫估
84785026
2023 05/09 10:50
老師,問下補(bǔ)開的發(fā)票是按今年的稅率還是去年免稅的稅率開具呀
樸老師
2023 05/09 11:00
現(xiàn)在開只能是今年的
84785026
2023 05/09 11:00
好的,明白了,那就是按1%來開具
樸老師
2023 05/09 11:05
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)按照1%來開就可以
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