問題已解決

老師,去年10月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,要怎么處理?

84785021| 提問時(shí)間:2023 03/27 15:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:利潤分配-未分配利潤 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
2023 03/27 15:58
84785021
2023 03/27 16:03
看了下記賬軟件,當(dāng)時(shí)入了銷售費(fèi)用,現(xiàn)在紅沖回嗎?科目以前年度損益調(diào)整?
家權(quán)老師
2023 03/27 16:07
紅沖不用做以前年度損益調(diào)整
84785021
2023 03/27 16:11
當(dāng)時(shí)入賬沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在如果紅沖原金額費(fèi)用類科目余額貸方,請問要怎么調(diào)整?
家權(quán)老師
2023 03/27 16:12
直接沖減本年的成本費(fèi)用
84785021
2023 03/27 16:17
紅沖原來金額分錄,然后新分錄怎么錄入?
家權(quán)老師
2023 03/27 16:22
不用紅沖原來的分錄。直接沖本年的
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