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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,以前沒有認(rèn)證的發(fā)票已直接作為進(jìn)項(xiàng)入賬,現(xiàn)在沒有認(rèn)證的發(fā)票都是作待認(rèn)證入賬,本月認(rèn)證的發(fā)票有以前入賬的也有現(xiàn)在入賬的,碰到這種情況該怎么處理?
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您好
已經(jīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)的不做賬務(wù)處理 計(jì)入待認(rèn)證的寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 04/10 16:36
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2020 04/10 16:39
問題是之前也沒有多交或少交稅的情況呀,如果不處理的話應(yīng)交稅費(fèi)就要增加了
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/10 16:42
您已經(jīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目了 那您現(xiàn)在處理的話 分錄怎么寫?
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