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老師,稅務(wù)局要求我們把去年的進(jìn)項稅部分轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳,需補(bǔ)繳的增值稅,附加稅如何做分錄?補(bǔ)繳增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納增值稅:借:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 增值稅的是這樣嗎?附加稅怎么做分錄

84784958| 提問時間:2023 03/27 10:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你去年的進(jìn)項稅發(fā)票有問題嗎;? 你去年收到發(fā)票怎么做科目的;? 這樣做不對? ?
2023 03/27 10:05
84784958
2023 03/27 10:08
他是要求去年抵扣總進(jìn)項稅額按比例轉(zhuǎn)出這么多的,去年抵扣那么多筆,他只是要求整體抵扣的進(jìn)項稅總額按比例轉(zhuǎn)出這么多比如轉(zhuǎn)出10000
84784958
2023 03/27 10:09
不是說單筆某項業(yè)務(wù)不合規(guī)得轉(zhuǎn)出來
meizi老師
2023 03/27 10:11
你好;? ? 借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ; 借進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng) 交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 繳納 :借?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ;? 城建稅? 計提:借??以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等; 繳納借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等貸銀行存款??
84784958
2023 03/27 10:13
奧奧,知道了老師,謝謝
meizi老師
2023 03/27 10:14
?好的; 希望能幫到你??
84784958
2023 03/27 10:26
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出借方和轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方寫哪,這步分錄是不是可以省去
meizi老師
2023 03/27 10:28
你好;? 要寫清楚哈; 看我寫的分類; 寫的很詳細(xì)了?
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