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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問勞務(wù)派遣公司,一般納稅人,簡易計(jì)稅,也有差額征稅,需要每月計(jì)提增值稅嗎?如果不用為什么?除了這個需要計(jì)提哪些稅,在操作中,老會計(jì)不用計(jì)提個稅和增值稅,有點(diǎn)亂了
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速問速答借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅)
2、支付工資、社保費(fèi)及公積金
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費(fèi)及公積金
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金(個人部分)
3、結(jié)轉(zhuǎn)工資
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費(fèi)及公積金
4、差額減除
借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅)
貸:主營業(yè)務(wù)成本
2023 03/24 11:43
郭老師
2023 03/24 11:43
他做的是應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,不用計(jì)提的,繳納的時候借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,貸銀行存款。
84784961
2023 03/24 13:09
那這個年底12月的計(jì)提稅金(不是我我做的,老會計(jì)做的)不就是計(jì)提,請問這個計(jì)提是什么?是為什么?
郭老師
2023 03/24 13:13
那你還有一般計(jì)稅的嗎?只有一般計(jì)稅的才做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增稅銷項(xiàng)。
郭老師
2023 03/24 13:14
已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的你有異地工程。
84784961
2023 03/24 19:02
有計(jì)提附加稅
84784961
2023 03/24 19:04
不是,這里已交稅金是已經(jīng)繳納過的,未交的金額剛好是12月計(jì)提還沒交,等1月交,是這樣!所以才不明白這個是干嘛用?為什么計(jì)提?
郭老師
2023 03/24 19:07
他繳納稅款的時候是借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、已交稅金貸銀行
現(xiàn)在是用銷項(xiàng)抵扣這個已交稅款
郭老師
2023 03/24 19:07
這樣的話,銷項(xiàng)不就沒有余額?
84784961
2023 03/24 19:12
什么余額?這里銷項(xiàng)金額我算了,是全年開票總額的稅額
郭老師
2023 03/24 19:13
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
這個余額,貸方的余額,這不一直有余額,然后他抵扣了已交稅金,放到借方不就沒有了。
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