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老師,22年12月 我們開票80萬,做了收入確認(rèn),并暫估成本60萬,借:庫存商品 60萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 60萬,借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:庫存商品60 23年2月這60萬成本發(fā)票已到,并且真實(shí)成本多于60萬,那我們這樣做憑證可以嗎 借:庫存商品 -60 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-60 借:主營業(yè)務(wù)成本 -60 貸:庫存商品-60 然后按真實(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品并確認(rèn)成本

84784952| 提問時(shí)間:2023 03/22 10:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 這樣做分錄就可以
2023 03/22 10:35
84784952
2023 03/22 12:54
那在22年12月開票時(shí),我們做的,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這個(gè)分錄在23年需要沖銷 重做嗎
樸老師
2023 03/22 13:01
對的 紅沖了重新做
84784952
2023 03/22 16:28
如果22年暫估的成本在匯算清繳前沒實(shí)際發(fā)生,是要在匯算清繳納稅調(diào)增嗎
樸老師
2023 03/22 16:35
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84784952
2023 03/22 18:11
那在22年確認(rèn)的收入 符合收入確認(rèn)原則嗎,我們只是因?yàn)殚_票,才做的收入
樸老師
2023 03/22 18:19
同學(xué)你好 對的 這個(gè)符合的
84784952
2023 03/23 08:33
那如果成本在匯算清繳前實(shí)際沒發(fā)生,成本要納稅調(diào)增,收入要納稅調(diào)減嗎
樸老師
2023 03/23 08:38
收入沖減了就要納稅調(diào)減
84784952
2023 03/23 08:47
22年12月開的票 是真實(shí)的,我們在12月確認(rèn)了收入,只是暫估的成本在匯算清繳前還沒實(shí)際發(fā)生,然后成本要納稅調(diào)增,收入應(yīng)該要怎么做
樸老師
2023 03/23 08:55
同學(xué)你好 那你收入不用調(diào)整 只需要把沒發(fā)票的成本調(diào)增就可以
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