問題已解決

郭老師,麻煩問下如果季度沒超過30萬,普票不含稅額10萬,稅1000元,專票不含稅額10萬,稅1000元 借:銀行存款20.2萬 貸:主營業(yè)務收入20萬 應交稅費-應交增值稅(普票)1000 應交稅費-應交增值稅(專票)1000 結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(普票)1000 貸:營業(yè)外收入1000 老師,我這分錄對嗎?另外我們是季度申報,這個結轉增值稅只做在3月份月末可以嗎?還是必須當月結轉?

84785009| 提問時間:2023 03/21 15:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,最好是在三月份結轉季度末的那個。
2023 03/21 15:50
84785009
2023 03/21 15:53
好的,謝謝老師,3月末好統(tǒng)計些
郭老師
2023 03/21 15:55
對的,是的,不用客氣,工作愉快。
84785009
2023 03/21 16:43
郭老師,這個怎么做分錄?
郭老師
2023 03/21 16:46
這個里面銷售出去的還是購入的。
84785009
2023 03/21 16:49
我們實際預付服務費5000,看了上面對方贈送300可要做賬,不懂這步
84785009
2023 03/21 16:50
我們是購買方
郭老師
2023 03/21 16:52
贈送的你可以做也可以不用做的,你看一下對方給你開發(fā)票吧,一般情況下是不給開的。這個是系統(tǒng)的嗎?總的金額是多少?
84785009
2023 03/21 17:06
開的發(fā)票總金額是5000的,內容信息技術服務-服務費
郭老師
2023 03/21 17:07
不是的,我是說你的業(yè)務這個是不是購買系統(tǒng)的。
郭老師
2023 03/21 17:08
總的金額一共就是5000嘛,如果是的話,你可以直接做費用。
84785009
2023 03/21 18:02
是購買系統(tǒng)的,好的
郭老師
2023 03/21 18:10
不用客氣,工作愉快。
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