問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下,去年11月份已經(jīng)結(jié)賬了的賬發(fā)現(xiàn)計(jì)提的管理費(fèi)用多計(jì)提了應(yīng)該怎么去調(diào)整呢?是反結(jié)賬回去處理還是調(diào)整在今年呢

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/21 08:30
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在本年度調(diào)整就可以的哦,通過(guò)以前年度損益科目?
2023 03/21 08:30
84785005
2023 03/21 08:56
那這個(gè)會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳呢?去年的匯算清繳還沒(méi)有申報(bào)
小寶老師
2023 03/21 08:57
會(huì)的,您這塊兒多計(jì)提了會(huì)算,要減掉這塊兒費(fèi)用。
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