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老師,請問暫估成本如何做賬

84785026| 提問時間:2023 03/16 07:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借庫存商品 貸應付賬款暫估
2023 03/16 07:04
84785026
2023 03/16 07:06
平時都不涉及庫存商品呢
84785026
2023 03/16 07:07
那實際發(fā)生生本時又怎么入賬,暫估與實際的差額又怎么做
東老師
2023 03/16 07:07
那借方計入主營業(yè)務成本
84785026
2023 03/16 07:12
那實際發(fā)生成本時又怎么入賬,暫估與實際成本差額怎么處理
東老師
2023 03/16 07:12
多計提的沖銷,少的補提
84785026
2023 03/16 07:13
怎么做分錄呢
東老師
2023 03/16 07:14
少提的時候,借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
84785026
2023 03/16 07:23
如果是當年發(fā)生計入營業(yè)外收支嗎
東老師
2023 03/16 07:24
你說的這個是什么意思?
84785026
2023 03/16 07:26
以前年度損益調(diào)整不是調(diào)你去年損益類科目嗎,那要是今年暫估成本與實際成本不符,差額可以計營業(yè)外收入和支出嗎
東老師
2023 03/16 07:27
哦,不跨年就是可以的
84785026
2023 03/16 07:48
好的,謝謝
東老師
2023 03/16 07:49
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