問題已解決
當(dāng)月發(fā)票抵扣后又進項轉(zhuǎn)出自己單位要不要做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,需要的需要體現(xiàn)進項和進項轉(zhuǎn)出。
2023 03/13 09:47
84784986
2023 03/13 09:50
都是發(fā)生在當(dāng)月啊
郭老師
2023 03/13 09:51
那你賬上和申報的數(shù)據(jù)對不起來的,UN賬上的進項沒有這一部分,但是你申報表里面有
你以后查賬的時候方便嗎?或者是你們直接就不用查,如果你覺得方便的話,可以不用做。
84784986
2023 03/13 09:55
你的意思抵進時做一筆,借原材料 應(yīng)交稅金進項稅額 ? 貸應(yīng)收賬款,轉(zhuǎn)出時做一筆借原材料,貸應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師
2023 03/13 09:55
對的,是的,是這個意思,是這么做的。
84784986
2023 03/13 09:57
那不是原材料多了么
郭老師
2023 03/13 10:00
加稅合計做賬為什么會多?
郭老師
2023 03/13 10:00
你不抵扣了,那你抵扣的話,按照不含稅的抵扣了,不就是加稅合計。
84784986
2023 03/13 10:02
那還是不對?。?/div>
郭老師
2023 03/13 10:05
你好,怎么會不對啊,你不抵扣的話,不就是加稅合計作賬。
郭老師
2023 03/13 10:05
價稅合計都在你的成本里面。
84784986
2023 03/13 10:07
抵扣時借原材料1897103.39 ? ?應(yīng)交稅費進項稅額30353.65 ?貸應(yīng)收賬款,進項轉(zhuǎn)出時 ?借應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出30353.65 ?貸原材料30353.65
郭老師
2023 03/13 10:08
對的,是的,沒有問題的,是這么做的。
郭老師
2023 03/13 10:08
但增值稅不抵扣,不就是價稅合計都抵扣所得稅?
閱讀 278
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,我紅沖了抵扣進項發(fā)票,那賬上要不要做進項稅額轉(zhuǎn)出呢 399
- 老師 這個是我們單位的1月份的增值稅申報表!由于我們抵扣了一張進項發(fā)票,然后對方說開錯了!1月份我給他申請了一張紅字信息表!那我現(xiàn)在這樣填寫申報對嗎?我做賬要不要做進項轉(zhuǎn)出? 29
- 老師,上個月我們進項抵扣之后又進項轉(zhuǎn)出了,這個賬要不要做? 113
- 老師,請問下一般納稅人當(dāng)月抵扣了一份買酒的發(fā)票,2個月后才做的進項轉(zhuǎn)出,那抵扣當(dāng)月還要補稅嗎。 323
- 當(dāng)月進項稅額比較多的話,留底的話賬要不要做進去,下月抵扣的分錄又如何做 519
最新回答
查看更多- 我們是地方城投國企小規(guī)模公司,跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設(shè)學(xué)校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實際結(jié)算工程款再加3%代建服務(wù)費。前期買了一塊地計無形資產(chǎn),后面發(fā)生工程設(shè)計費用全部計入在建工程明細,目前完工交付開學(xué)了可是科目怎么處理呢?在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫存商品感覺都不合適,我覺得把在建工程轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款,等政府撥款下來記專項應(yīng)付款,沖減應(yīng)收賬款?或者不結(jié)轉(zhuǎn)就放在那用專項應(yīng)付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認收入。總額法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結(jié)平 昨天
- 個人所得稅申報為什么不能少于上期總額 昨天
- 甲公司轉(zhuǎn)讓一棟自建的辦公樓,取得不含稅收入9000萬元,該辦公樓造價為800萬元,其中包含為取得土地使用權(quán)支付的金額320萬元。辦公樓評估價格為6000萬元。選擇簡易征收方式,印花稅稅率為0.5%。城建稅和附加合計為12%。怎么計算增值額? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時,需要如何確認收入? 14天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 14天前