問題已解決

老師您 好,我們收到供應商開過來的發(fā)票,當月收到進項發(fā)票,全都先入賬,入賬的分錄為:借應交稅費-待認證進項稅額,但是認證發(fā)票時,我只是認證部分,這時我會手工做一筆分錄 借:應交稅費-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅,每個月做賬的模式都是這樣,現在出報表時,出現一種結果,就是應交稅費這個科目出現貸方金額,好奇怪哦

84784961| 提問時間:2023 03/09 18:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
沒問題,這都是正常的。
2023 03/09 18:06
84784961
2023 03/09 18:07
說錯了,是出現借方金額
東老師
2023 03/09 18:08
是的,待認證就是出現在借方的
84784961
2023 03/09 18:08
因為我先入賬,我的進項會大于銷項,所以就出會出借方金額,
東老師
2023 03/09 18:08
是的,進項大于銷項,應交稅費借方余額是正常的。
84784961
2023 03/09 18:09
但是我這樣出報表,應交稅費借方金額,我是填個 負數金額進去嗎,這樣的話,人家來看我們的報表會覺得好奇怪,為啥會出現負數金額,然后我們還得去解釋一通,比如國稅局的,會不會問呀
東老師
2023 03/09 18:10
不會,負數就代表有留底稅額的
84784961
2023 03/09 18:13
好的 ,明白了
84784961
2023 03/09 18:15
我和我的領導解釋了,她的意思是,報表取數時,把留底的減除掉,這樣可不可以,
東老師
2023 03/09 18:17
不可以,你扣除了, 報表不就不同了嗎
84784961
2023 03/09 18:19
是的,我也是這樣說的,扣除這部分,那和這個待認證相關的科目,同步剔除,那這樣和系統(tǒng)的賬,又對不上了
東老師
2023 03/09 18:23
對,出現負數是正常的,你要是銷項稅額大于進項稅額就不會是負數的。
84784961
2023 03/09 18:26
好的,感謝老師
東老師
2023 03/09 18:26
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您
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